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某公司为增值税一般纳税人,3月份发生以下购销业务:(1)购入一批原材料,验收入库,货款已付,取得的增值税专用发票上注明的金额为60万元(不含税价);(2)向运输公司支付运费3
题目详情
某公司为增值税一般纳税人,3月份发生以下购销业务:
(1)购入一批原材料,验收入库,货款已付,取得的增值税专用发票上注明的金额为60万元(不含税价);
(2)向运输公司支付运费3万元,取得运输公司开具的运输发票;
(3)本月销售产品取得不含税销售收入300万元(不含税价)。题中票据认证相符。
请分别计算(1)(2)(3)所涉及的增值税,并计算该公司3月份应纳的增值税。
(1)购入一批原材料,验收入库,货款已付,取得的增值税专用发票上注明的金额为60万元(不含税价);
(2)向运输公司支付运费3万元,取得运输公司开具的运输发票;
(3)本月销售产品取得不含税销售收入300万元(不含税价)。题中票据认证相符。
请分别计算(1)(2)(3)所涉及的增值税,并计算该公司3月份应纳的增值税。
▼优质解答
答案和解析
(1):增值税(进项税)=600000*17%=102000
会计科目:借:库存商品 498000
应交税金-应交增值税-进项税 102000
贷:应付账款 600000
(2):增值税(可做抵扣进项)=30000*7%=2100
(3):增值税(销项税)=3000000*17%=510000
会计科目:借:应收账款/现金/银行存款 3000000
贷:主营业务收入 2490000
应交税金-应交增值税-销项税 510000
:应付账款 600000
该公司在3月份国税应纳增值税总额=510000-102000-2100=405900元
会计科目:借:库存商品 498000
应交税金-应交增值税-进项税 102000
贷:应付账款 600000
(2):增值税(可做抵扣进项)=30000*7%=2100
(3):增值税(销项税)=3000000*17%=510000
会计科目:借:应收账款/现金/银行存款 3000000
贷:主营业务收入 2490000
应交税金-应交增值税-销项税 510000
:应付账款 600000
该公司在3月份国税应纳增值税总额=510000-102000-2100=405900元
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