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业务招待费调整的纳税增加能否弥补以前年度亏损假设每年收入均为零,利润表:2011年亏损10万元,2012年亏损10万元,2013年仍然没有营业收入盈利10万元(存款利息收入),但是有1万元的招待费,
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业务招待费调整的纳税增加能否弥补以前年度亏损
假设每年收入均为零,利润表:2011年亏损10万元,2012年亏损10万元,2013年仍然没有营业收入盈利10万元(存款利息收入),但是有1万元的招待费,那么在2013年度企业所得税汇算时,需要调整1万元应税所得:10+1=11万元,这11万应纳税所得可以全部用于弥补以前年度的亏损吗?是不是弥补以后仍有9万元亏损待后3年内弥补?
假设每年收入均为零,利润表:2011年亏损10万元,2012年亏损10万元,2013年仍然没有营业收入盈利10万元(存款利息收入),但是有1万元的招待费,那么在2013年度企业所得税汇算时,需要调整1万元应税所得:10+1=11万元,这11万应纳税所得可以全部用于弥补以前年度的亏损吗?是不是弥补以后仍有9万元亏损待后3年内弥补?
▼优质解答
答案和解析
如果2013年会计利润是10万元,汇算清缴时调增业务招待费1万元,则当年的应纳税所得额为11万.可以先弥补2011年的亏损10万,再弥补2012年的亏损1万.2012年尚有待弥补亏损9万元,待今后4年内弥补(不是3年)
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