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无形资产所得税假设上年度购入的计算机软件本来应该作为无形资产入账例如400万,记错了计入了管理费用,本年度调整借:无形资产400贷:以前年度损益调整400借:以前年度损益调整100(
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无形资产所得税
假设上年度购入的计算机软件本来应该作为无形资产入账例如400万,记错了计入了管理费用,本年度调整借:无形资产400 贷:以前年度损益调整400 借:以前年度损益调整 100(假设) 贷:累计摊销 100 那么应交所得税应该调增 (400-100)*25% 小妹有点不明白的地方,为什么无形资产的增加会导致应交所得税的增加,它影响了损益吗?
假设上年度购入的计算机软件本来应该作为无形资产入账例如400万,记错了计入了管理费用,本年度调整借:无形资产400 贷:以前年度损益调整400 借:以前年度损益调整 100(假设) 贷:累计摊销 100 那么应交所得税应该调增 (400-100)*25% 小妹有点不明白的地方,为什么无形资产的增加会导致应交所得税的增加,它影响了损益吗?
▼优质解答
答案和解析
你这里不是无形资产增加影响了损益,导致应交所得税增加.
你这里是将应该资本化的支付做为当期损益了
这笔应该转为无形资产的支出计入了管理费用,现在转回来,那么管理费用就减少了,利润就调增了,就需要增加所得税了.
你这里是将应该资本化的支付做为当期损益了
这笔应该转为无形资产的支出计入了管理费用,现在转回来,那么管理费用就减少了,利润就调增了,就需要增加所得税了.
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