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进项税借方的问题从某公司购入A材料,价款为840000元,注明增值税额为142800元,材料已验收入库,货款尚未支付。在这道题中,应交税金-应缴增值税(进项税)为什么要记入借方?采购货
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进项税 借方的问题
从某公司购入A材料,价款为840000元,注明增值税额为142800元,材料已验收入库,货款尚未支付。
在这道题中,应交税金-应缴增值税(进项税)为什么要记入借方?
采购货物时不应由买房承担价款及增值税吗? 那么既然货款尚未支付,那么应交税金增加,而应记入贷方才对啊? 请帮忙解答一下。
这是规则需要死记硬背吗? 既然没付钱,那应缴的税金变多才对啊?
从某公司购入A材料,价款为840000元,注明增值税额为142800元,材料已验收入库,货款尚未支付。
在这道题中,应交税金-应缴增值税(进项税)为什么要记入借方?
采购货物时不应由买房承担价款及增值税吗? 那么既然货款尚未支付,那么应交税金增加,而应记入贷方才对啊? 请帮忙解答一下。
这是规则需要死记硬背吗? 既然没付钱,那应缴的税金变多才对啊?
▼优质解答
答案和解析
应交税金是负债及所有者权益类账户,他的借方计减少数,贷方记增加数。
你说的上述题中,购进货物后,取得地进项税额是用于抵扣的,也就是减少应交税金数的,所以记入借方,反之,你有销售收入以后,应交税金增加,应该记入贷方。
你理解的货款未支付,是应交税金增加是不对的。货款未付是应付账款增加,而不是应交税金增加,应交税金在这时是用来抵扣的,也就是减少税款的,所以应该计入借方。
应缴税金=销售税额(卖出货物时计算)-进项税额(购进货物时取得)。
你说的上述题中,购进货物后,取得地进项税额是用于抵扣的,也就是减少应交税金数的,所以记入借方,反之,你有销售收入以后,应交税金增加,应该记入贷方。
你理解的货款未支付,是应交税金增加是不对的。货款未付是应付账款增加,而不是应交税金增加,应交税金在这时是用来抵扣的,也就是减少税款的,所以应该计入借方。
应缴税金=销售税额(卖出货物时计算)-进项税额(购进货物时取得)。
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