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为什么有的增值税计算题只是计算销项税和进项税而不用计算销售额的为什么有些计算题又要计算销售额的?在什么情况下要计算销售额?什么情况不能计算销售额?谢谢哦!例题:某食品厂是
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为什么有的增值税计算题只是计算销项税和进项税而不用计算销售额的 为什么有些计算题又要计算销售额的?
在什么情况下要计算销售额?什么情况不能计算销售额?谢谢哦!
例题 :某食品厂是增值税一般纳税人,某月份销售蛋糕给批发单位,开出增值税专用发票一张,分别收取价款和税款3000元和5100元,本月以低价销售可乐1000瓶给本厂职工,每瓶单价1.5元取得收入1500元,以出厂价2元销售可乐2000元瓶给某使用单位,开出普通发票金额为4680元月初购进上述产品所需原料取得增值税专用发票二张,其中:蛋糕原料价款和税款分别为10000元和1700元,可乐原料价款和税款分别为2000元和340元.试计算该厂应交增值税?
答案:本月销项税:30000*17%+(1000+2000)*2*17%=6120(元)
本月进项税:1700+340=2040(元)
本月应纳增值税额为:6120-2040=4060(元)
在什么情况下要计算销售额?什么情况不能计算销售额?谢谢哦!
例题 :某食品厂是增值税一般纳税人,某月份销售蛋糕给批发单位,开出增值税专用发票一张,分别收取价款和税款3000元和5100元,本月以低价销售可乐1000瓶给本厂职工,每瓶单价1.5元取得收入1500元,以出厂价2元销售可乐2000元瓶给某使用单位,开出普通发票金额为4680元月初购进上述产品所需原料取得增值税专用发票二张,其中:蛋糕原料价款和税款分别为10000元和1700元,可乐原料价款和税款分别为2000元和340元.试计算该厂应交增值税?
答案:本月销项税:30000*17%+(1000+2000)*2*17%=6120(元)
本月进项税:1700+340=2040(元)
本月应纳增值税额为:6120-2040=4060(元)
▼优质解答
答案和解析
你这个有点看不明白啦,如果要算销项税额的话,不算 销售额那怎么计算啊!销项税额=销售额*增值税税率.这个公式里面都要计算销售额的啊.你要不举个例子来看看!
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