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在某一纳税年度内,甲国总公司来自国内所得1000万元,来自其设在乙国的分公司所得500万元,甲国所得税率为35%,乙国税法规定的所得税率为30%,并给予该分公司减半征收公司所得税的优惠待遇,请
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在某一纳税年度内,甲国总公司来自国内所得1000万元,来自其设在乙国的分公司所得500万元,甲国所得税率为35%,乙国税法规定的所得税率为30%,并给予该分公司减半征收公司所得税的优惠待遇,请问在饶让抵免下,该总公司应向甲国政府缴纳的所得税额为多少?
在某一纳税年度内,甲国总公司来自国内所得1000万元,来自其设在乙国的分公司所得500万元.假定甲国政府规定的所得税率为40%;乙国政府规定的所得税率为40%,并根据有关税法规定给予该分公司减半征收公司所得税的优惠待遇.甲乙两国税收协定中有税收饶让抵免条款,计算总公司实际向甲国政府缴纳的所得税.
试述抵免限额的合理性.
试述涉外税收负担及其原则.
在某一纳税年度内,甲国总公司来自国内所得1000万元,来自其设在乙国的分公司所得500万元.假定甲国政府规定的所得税率为40%;乙国政府规定的所得税率为40%,并根据有关税法规定给予该分公司减半征收公司所得税的优惠待遇.甲乙两国税收协定中有税收饶让抵免条款,计算总公司实际向甲国政府缴纳的所得税.
试述抵免限额的合理性.
试述涉外税收负担及其原则.
▼优质解答
答案和解析
1.计算甲国抵免税额500*35%=175(万元)2.确定家国政府允许抵免的已缴乙国税额抵免限额175万元 已缴乙国税额200万元(就是 500*40%得来的)【已缴乙国税额100万元+视同已缴乙国税额100万元】允许抵免的税额为175万元...
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