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7 .以下属于内部审计范围的有( )。A .财务计划或者单位预算的执行和决策B .财政财务收支及其有关的经济活动C .经济效益和内部控制制度D .经济责任和建设项目预 ( 概 ) 算、决算E .财经法规和部门、单位规章制度的执行
如果审计组在审计实施阶段仍采用原来估计的较低的控制风险水平,可能产生的影响有:A.审计人员没有执行足够的实质性测试B.审计人员执行过多的实质性测试C.审计结论错误的可能性增大D.审计效率降低
信用等级集中评定过程中,要对上年度同期评定的信用户的评级授信进行复审。判断对错