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3.甲公司为增值税一般纳税人,发生下列业务:3.甲公司为增值税一般纳税人,发生下列业务:(1)2008年12月,预收乙公司购货款300000元,货物将于2009年2月发出。(2)销售商品一批,不含增
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3.甲公司为增值税一般纳税人,发生下列业务:
3.甲公司为增值税一般纳税人,发生下列业务:
(1)2008年12月,预收乙公司购货款300 000元,货物将于2009年2月发出。
(2)销售商品一批,不含增值税货款200 000元,增值税率17%,商业折扣5%(按不含增值税的售价计算),同时收到货款存入银行。
(3)销售商品一批,不含增值税货款500 000元,增值税率17%,商品已经交付采购商,对方签发一张三月到期的商业承兑汇票。
(4)2009年2月,将已经预先收取货款的商品发出。不含增值税货款共计350 000元,增值税率17%,扣除预收款项300 000元,其余收到支票一张并存入银行。
要求:根据上述业务编制会计分录。
3.甲公司为增值税一般纳税人,发生下列业务:
(1)2008年12月,预收乙公司购货款300 000元,货物将于2009年2月发出。
(2)销售商品一批,不含增值税货款200 000元,增值税率17%,商业折扣5%(按不含增值税的售价计算),同时收到货款存入银行。
(3)销售商品一批,不含增值税货款500 000元,增值税率17%,商品已经交付采购商,对方签发一张三月到期的商业承兑汇票。
(4)2009年2月,将已经预先收取货款的商品发出。不含增值税货款共计350 000元,增值税率17%,扣除预收款项300 000元,其余收到支票一张并存入银行。
要求:根据上述业务编制会计分录。
▼优质解答
答案和解析
1、
借:银行存款 300000
贷:预收账款 300000
2、
借:银行存款 222300
贷:主营业务收入 190000(200000*0.95)
应交税费——应交增值税——销项税额 32300
3、
借:应收票据 585000
贷:主营业务收入 500000
应交税费——应交增值税——销项税额 8500
4、
借:银行存款 109500
预收账款 300000
贷:主营业务收入 350 000
应交税费——应交增值税——销项税额 59500
借:银行存款 300000
贷:预收账款 300000
2、
借:银行存款 222300
贷:主营业务收入 190000(200000*0.95)
应交税费——应交增值税——销项税额 32300
3、
借:应收票据 585000
贷:主营业务收入 500000
应交税费——应交增值税——销项税额 8500
4、
借:银行存款 109500
预收账款 300000
贷:主营业务收入 350 000
应交税费——应交增值税——销项税额 59500
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