被审计单位内部控制设置比较健全,但未予有效执行,导致大部分经济业务失控,应将其内部控制风险
被审计单位内部控制设置比较健全,但未予有效执行,导致大部分经济业务失控,应将其内部控制风险评估为:( )。
A.低水平
B.中等水平
C.高水平
D.无风险
《商业银行内部控制指引》中规定商业银行存款及柜台业务内部控制的重点内容包括哪些? 职业技能鉴定 2020-05-26 …
内部监督是内部控制的要素之一,是企业对内部控制建立与实施情况进行监督检查,评价内部控制的有效 职业技能鉴定 2020-05-27 …
《商业银行内部控制指引》中规定商业银行存款及柜台业务内部控制的重点内容包括哪些?(《商业银行内 职业技能鉴定 2020-05-27 …
企业对内部控制缺陷的认定,应当以()为基础,结合年度内部控制评价,由内部控制评价部门进行综合分 职业技能鉴定 2020-05-27 …
下列关于内部控制缺陷的提法中,不正确的是A.内部控制的缺陷包括设计缺陷和运行缺陷B.企业对内部控制 其他 2020-06-25 …
英语翻译企业的内部控制制度是企业管理现代化的必然产物,加强内部控制制度建设是建立现代企业制度的内在要 英语 2020-11-10 …
企业的内部控制制度是企业管理现代化的必然产物,加强内部控制制度建设是建立现代企业制度的内在要求.现哪 其他 2020-11-27 …
英语翻译随着现代企业制度的逐步建立与完善,各企业对内部控制的要求也日益增强.制定企业内部控制的规范, 英语 2020-11-27 …
根据国资委部署,国有经济要对军工,电网电力,石油化工等七大行业保持“绝对控制力”,对基础性和支柱产业 政治 2020-12-01 …
根据国资委的部署,国有经济要对军工、电网电力、石油石化等七大行业保持“绝对控制力”,对基础性和支柱产 政治 2020-12-01 …