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审计人员对被审计单位薪酬业务循环进行内部控制测评时,应首先实施的审计程序是:A.调查并描述该业务循环的内部控制B.检查不相容职责是否确实分离C.抽查相关凭证是否连续编号D.评价该业务循环的内部控制
案例一(一) 资料某审计组于2006年2月对某公司 2005年度财务收支情况进行审计。审计人员首先对内部控制进行了侧评,然后对有关账户余额进行了实质性侧试。有关情况和资料如下:1 .以前年度未对存货实施盘点,仓库出库单未连续编号。2 .2005 年 4 至 7 月,由于会计人员休产假,存货明细账由
对未收到函证回函的6个欠款户,审计人员首先应当采取的措施是:A.审查相关销货合同、发票、发货单等,证实应收账款真实性B.亲自到债务单位调查核实欠款余额C.直接认可应收账款明细账户余额D.二次发函
案例一(一) 资料某审计组于2006年2月对某公司 2005年度财务收支情况进行审计。审计人员首先对内部控制进行了侧评,然后对有关账户余额进行了实质性侧试。有关情况和资料如下:1 .以前年度未对存货实施盘点,仓库出库单未连续编号。2 .2005 年 4 至 7 月,由于会计人员休产假,存货明细账由
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