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下列属于内部监督的是()A财政机关的监督B税务机关的监督C审计机关的监督D会计人员对于违法收支不予受理
其他
各单位内部会计监督制度要求,()与经济业务事项和会计事项的审批人员、经办人员、财物保管人员的职责权限应当明确,并相互分离、相互制约。A.会计人员B.审核人员C.总会计师D.
其他
哪位大哥大姐帮忙翻译两段话,要翻译好的哈,不要翻译工具反映的内部审计是由部门、单位内部设置的专门机构或人员实施的审计,它是单位内部一种独立客观的监督和评价活动.内部审计作为
英语
国上市公司设置了内部审计机构
以下哪种情况表明内部审计活动最有可能会为组织提供增值服务( )。A.高级和一线管理人员对强化现
以下哪种情况表明内部审计活动最有可能会为组织提供增值服务( )。A.高级和一线管理人员对强化现有控制都很感兴趣B.CAE任职不足一年,但其拥有非凡的新知识和自动化审计技术C.从历史上看,内部审计与其他职能领域没有展开交往D.董事会支持其口头承诺来治理、风险管理和控制资源方向
某组织委托服务机构处理其小时工资支付行为。
内部审计人员
关注当年的小时工资支付是否正确,特别是
某组织委托服务机构处理其小时工资支付行为。内部审计人员关注当年的小时工资支付是否正确,特别是由统一合同规定应当按季度计提的养老金项目是否计算正确。下列哪项审计程序能够最好实现该项目标?A.对整个报告期间内的小时工资支付活动进行随机抽样,重新计算支付金额和养老金金额,并与服务机构获得的数据进行核对;
从事下列工作需要取得会计从业资格证的包括()。A.出纳B.会计机构内的会计档案管理C.医院门诊收费员D.
内部审计人员
其他
根据我国《会计法》的规定,对外报送的会计报表必须由单位有关负责人签名并盖章,以明确责任。A.单位领导人B.单位内部审计负责人C.总会计师D.会计主管人员
其他
根据单位内部会计监督制度的基本要求,会计事项的相关人员的职责权限应当明确,记账人员与经济业务事项、会计事项的()实行职务分离。A.审批人员B.经办人员C.财物
其他
董事会、各级管理人员、战略管理/规划部门,以及法律/合规/内部审计部门对有效的战略风险评估负
董事会、各级管理人员、战略管理/规划部门,以及法律/合规/内部审计部门对有效的战略风险评估负有间接责任。 ( )
下列属于内部监督的是A财政机关的监督B税务机关的监督C会计人员对于违法收支不予办理D审计机关的监督
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